广东十一选五开奖结果|广东十一选五基本走势图

信息公開

當前位置: 首頁 > 信息公開 > 規劃財務

湖南省文化和旅游廳2019年部門預算
發表時間: 2019-03-08 來源:規劃財務處  閱讀:

第一部分:

 

湖南省文化和旅游廳2019年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

1.原省文化廳職能職責

(1)貫徹黨和國家有關文化藝術工作的路線、方針、政策和法律、法規、規章,擬定全省文化藝術工作的政策,起草有關地方性法規、規章草案,擬定全省文化藝術事業發展規劃并組織實施,指導、推進全省文化藝術領域的體制機制創新。

(2)指導、管理全省文化藝術事業,指導藝術創作與生產,重點扶植代表性、示范性、實驗性文化藝術品種,推動各門類藝術的發展,管理全省性重大文化活動。

(3)推進文化藝術領域的公共文化服務,規劃、引導公共文化產品生產,統籌安排文化、文物事業經費,指導全省重點文化設施建設和基層文化設施建設。

(4)擬定全省文化藝術產業發展規劃,指導、協調全省文化藝術產業發展,推進對外文化產業交流與合作。

(5)擬定全省文化市場發展規劃,指導全省文化市場綜合執法工作,負責對全省文化藝術經營活動進行行業監管,指導對從事演藝活動民辦機構的監管工作,負責文藝類產品網上傳播的初審工作,負責對網吧等上網服務營業場所實行經營許可證管理,負責對網絡游戲服務監管(不含網絡游戲的網上出版發行前置審批)。

(6)擬定全省動漫、游戲產業發展規劃并組織實施,指導協調全省動漫、游戲產業發展。

(7)指導、管理全省社會文化事業,擬定社會文化事業發展規劃并組織實施,指導、管理全省圖書館、文化館(站)事業和基層文化建設。

(8)擬定全省非物質文化遺產保護規劃,組織實施全省非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

(9)負責文化藝術類社會組織的前置審核工作,指導、監督管理非公有性文化機構和文化藝術類社會組織的業務工作。

(10)擬定全省文化藝術教育事業發展規劃并監督實施,指導全省社會藝術教育和文化藝術行業職業教育。

(11)擬定全省文化科技發展規劃并監督實施,推進文化科技信息建設。

(12)擬定對外文化交流規劃并組織實施,貫徹執行對外及對港澳臺的文化交流政策,組織大型對外文化交流活動。

(13)承辦全省人民政府交代的其他事項。

2.原省旅游發展改革委員會職責

(1)貫徹執行國家關于發展旅游業的法律法規和方針政策,并監督實施;統籌協調全省旅游業發展,擬訂全省旅游業發展的方針、政策和中長期發展規劃。

(2)擬訂全省旅游產業發展戰略,組織、指導全省重要旅游產品的開發,促進和引導旅游業利用外資和社會投資工作;擬訂全省國際旅游市場開發戰略,組織全省旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動;擬訂我省開拓旅游市場的措施并指導實施;牽頭旅游強省建設的綜合協調和推進工作;負責監測全省旅游經濟運行和全省旅游統計及行業信息發布。

(3)指導全省旅游教育、培訓工作;組織制定并實施全省旅游人才規劃;指導實施旅游從業人員的職業資格標準和等級標準;指導全省有關院校開展旅游教育工作、聯系和指導旅游社團機構建設和制度建設等工作。

(4)組織全省旅游資源的普查、規劃、開發和相關保護工作;指導協調旅游區的規劃編制和開發建設;指導旅游基礎設施、旅游公共服務體系建設;培育和指導新的旅游消費熱點工作;參與旅游扶貧工作和旅游產業園區建設;組織擬訂旅游區、旅游設施、旅游服務、旅游商品等方面的標準草案并監督實施。

(5)組織實施出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策規定;依法監管國外、境外在我省境內設立的旅游辦事機構;指導全省旅游對外交流與合作;指導全省旅游信息化建設工作。

(6)負責對全省旅游市場實施監督管理;監督檢查旅游市場秩序和服務質量,組織指導執法檢查,會同相關部門處理旅游違法案件;指導各類旅游區(點)、旅行社及旅游飯店、旅游產品等方面的標準化管理工作;負責旅行社設立的審批、旅行社經營出境旅游業務的審核報批工作;指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設。

(7)承辦省人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

1.原省文化廳機構設置

省文化廳機關目前有內設9個職能處室,即辦公室(含機關后勤服務中心)、政策法規處、規劃財務處、藝術處、文化市場處(文管辦)、公共文化處、文化產業處、非物質文化遺產處、人事教育處;下設16個二級單位,其中:參照公務員管理單位1個,事業單位15個。

博物館、省文物考古研究所、省文物交流鑒定中心、省文物保護利用中心、湖南省文化藝術中心,其中省文化資源開發服務中心、湖南文化娛樂中心已劃轉至湖南演藝集團管理,因改制尚未完成,預算經費仍納入我廳統一管理)。

2.原旅發委機構設置

內設7個職能處(室),即:辦公室、政策法規處、市場開發處、行業管理處、規劃財務處、產業發展處、人事教育處。所屬4個事業單位,即:湖南省旅游質量服務中心、信息中心、導游服務中心、招待所。其中:湖南省旅游質量服務中心、信息中心為公益一類事業單位,導游服務中心為公益二類事業單位,招待所為經營類事業單位。

情況說明:根據省機構改革統一安排,由原省文化廳和省旅發委組建成立省文化和旅游廳,目前三定方案職能職責和機構設置均未確定,待確定后再補充公開。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、湖南省和旅游廳本級

2、參公單位1個(省文物局),事業單位18個(省圖書館、省文化館、省少年兒童圖書館、省藝術研究院、湖南藝術職業學院、省湘劇院、省花鼓戲保護傳承中心、省木偶皮影藝術保護傳承中心、省京劇保護傳承中心、省文化廳藝術幼兒園、省文化資源開發服務中心、湖南文化娛樂中心、省博物館、省文物考古研究所、省文物交流鑒定中心、省文物保護利用中心,省文化藝術中心,湖南省旅游局信息中心,其中省文化資源開發服務中心、湖南文化娛樂中心已劃轉至湖南演藝集團管理,預算經費仍納入我廳統一管理)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費,也包括省文化和旅游廳廳歸口管理使用的專項經費。

(一)收入預算:2019年年初預算數81469.89萬元,其中,一般公共預算撥款54688.78萬元,納入專戶管理的非稅收入7825萬元,中央財政補助8993.1萬元,事業單位經營服務收入5348.01,其他收入1835萬元,用事業基金彌補收支差額2780萬元。收入較去年增加29412.56萬元,主要是一般公共預算撥款增加22016.53萬元,主要為原旅發委并入6470.27萬元,省藝術職業學院化解新校區建設債務11280萬元和教育類專項662萬元,央視投放旅游形象宣傳廣告尾款1577萬元,省博物館物業費693萬元,廳系統增人增資277萬元等;納入專戶管理的非稅收入增加905萬元,主要是省藝術職業學院生源增加學費收入增加;中央財政補助增加2343.6萬元,主要是中央補助地方文化類提前下達的專項資金增加;事業單位經營服務收入增加753.43萬元;其他收入及用事業基金彌補收支差額增加3394萬元。

(二)支出預算:2019年年初預算數81469.89萬元,其中,教育支出24854.69萬元,文化旅游體育與傳媒支出49966.64萬元,社會保障和就業支出3881.03萬元,衛生健康支出188.97萬元,住房保障支出2578.56萬元。支出較去年增加29412.56萬元,主要是原旅發委并入經費支出、一般公共預算撥款和中央財政補助等項目收入增加相對應增加的支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入54688.78萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初預算數38800.56萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年項目支出年初預算數為42193.21萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、業務工作經費、基本建設支出等。其中:教育支出16410.9萬元,主要用于湖南藝術職業學院化解新校區建設債務、教學支出等方面;文化旅游體育與傳媒支出25782.31萬元,主要用于廳機關文旅業務支出,省博物館、湖南圖書館、省少兒圖書館免費開放、文物保護業務支出等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年廳本級、省文物局、湖南圖書館、湖南省博物館等20家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款2866.42萬元,比2018年預算減少2868萬元,下降50%,主要是博物館免費開放運行經費調整列入項目經費核算。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為666.9萬元,其中,公務接待費216萬元,公務用車購置及運行費164.9萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費164.9萬元),因公出國(境)費286萬元。2019年“三公”經費預算較2018年增加224萬元,主要是因為原旅發委并于預算經費后三公經費的增加,原省文化廳三公經費2018年預算442.9萬元,原旅發委2018年三公經費預算361.5萬元,兩個單位加起來較原2018年實際壓縮三公經費137.5萬元。

3、政府采購情況

2019年省文化和旅游廳系統各單位政府采購預算總額10419.94萬元,其中,政府采購貨物預算3043.86萬元;政府采購服務預算6787.08萬元;政府采購工程預算589萬元。

4、國有資產占用使用情況說明:截止2018年12月,原省文化廳所屬各預算單位共有車輛64臺,其中一般公務用車45臺(廳機關6臺、廳屬事業單位39臺)、一般執法用車1臺、特種專業技術用車3臺、其他用車15臺。另外,文化廳所屬預算單位價值50萬元以上的設備共25臺(套),單價100萬以上的專用設備12臺(套)。原旅發委共有車輛5臺(含信息中心1臺),其中,一般公務用車1臺,實物保障用車1臺,機要通信1臺,應急保障1臺,離退休干部1臺。

5、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為81469.89萬元,其中,基本支出38800.56萬元,項目支出42193.21萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

 

部門預算公開的表格情況

 

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27、省級專項資金清單

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

 2019年部門預算公開表(30張公開表格).XLS

文/規劃財務處
广东十一选五开奖结果 阳光娱乐注册 江苏快3计划软件助手 下载牛牛游戏 极速赛车计划软件贴吧 电子游戏平台网址大全 特区网南国七星彩论坛 重庆时时开奖官方网站 经网新时时杀号 重庆时时预测开奖号码 全天重庆彩计划